監(jiān)督索引號53040000800010000
玉溪市2024年地方財政預算執(zhí)行情況和
2025年地方財政預算草案的報告
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將玉溪市2024年地方財政預算執(zhí)行情況和2025年地方財政預算草案提交市第六屆人民代表大會第四次會議審查,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2024年地方財政預算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。今年以來,面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,玉溪市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,按照黨中央決策部署、中央經(jīng)濟工作會議精神及省、市委工作要求,堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破,加力提效實施積極的財政政策,統(tǒng)籌做好穩(wěn)經(jīng)濟、增動能、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作,加強重點領(lǐng)域保障,為實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標提供堅實的財力保障。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況(快報數(shù))
全市一般公共預算收入完成157.81億元,完成年初預算的115.93%,同比增收23.04億元,增長17.10%。
市本級一般公共預算收入完成71.67億元,完成年初預算的102.86%,同比增收4.39億元,增長6.53%。市本級一般公共預算支出完成76.63億元,完成年初預算的113.55%,同比增支9.48億元,增長14.12%。
高新區(qū)一般公共預算收入完成4.83億元,完成年初預算的75.45%,同比減收1.38億元,下降22.28%。高新區(qū)一般公共預算支出完成2.09億元,完成年初預算的51.59%,同比減支0.61億元,下降22.51%。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況(快報數(shù))
全市政府性基金預算收入完成64.79億元,完成年初預算的90.68%,同比增收26.06億元,增長67.28%。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入完成55.87億元,完成年初預算的84.04%,同比增收19.96億元,增長55.59%。全市政府性基金預算支出完成126.34億元,完成年初預算的162.47%,同比增支53.57億元,增長73.62%。
市本級政府性基金預算收入完成15.27億元,完成年初預算的162.06%,同比增收5.76億元,增長60.57%。市本級政府性基金預算支出完成16.17億元,完成年初預算的286.19%,同比增支8.84億元,增長120.60%。
高新區(qū)政府性基金預算收入完成0.61億元,完成年初預算的13.02%,同比減收1.14億元,下降65.19%。高新區(qū)政府性基金預算支出完成0.73億元,完成年初預算的23.54%,同比減支3.32億元,下降82.01%。
(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況(預計執(zhí)行數(shù))
全市社會保險基金預算收入(含上補下支)預計完成184.58億元,為年初預算數(shù)的98.53%,比上年增長9.31%。全市社會保險基金預算支出(含上補下支)預計完成173.87億元,為年初預算的95.46%,比上年增1.76%。
市本級社會保險基金預算收入(含上補下支)預計完成103.28億元,為年初預算數(shù)的105.91%,比上年增長13.53%。支出(含上補下支)預計完成97.56億元,為年初預算的100.73%,比上年增長7.06%。
高新區(qū)社?;痤A算未發(fā)生收支。
(四)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況(快報數(shù))
全市國有資本經(jīng)營預算收入完成22.13億元,完成年初預算的469.75%,同比增收18.51億元,增長510.94%;全市國有資本經(jīng)營預算支出完成0.20億元,完成年初預算的26.80%,同比增支0.06億元,增長48.06%。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入完成2.71億元,完成年初預算的101.67%,同比增收1.76億元,增長184.19%。市本級國有資本經(jīng)營預算支出完成0.00億元,完成年初預算的0.00%,與上年全年支出規(guī)模一致,無增減變化。
高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預算。
(五)其他特殊說明事項
1.2024年市級預備費使用情況。2024年預算安排預備費1億元,在年度執(zhí)行過程中,經(jīng)報請市人民政府批準,已使用0.08億元,主要是應(yīng)急救災(zāi)儲備和補助。
2.2024年全市政府債券還本付息64.30億元(本金40.56億元,利息23.74億元),其中,市本級34.88億元(本金24.82億元,利息10.06億元),縣級29.42億元(本金15.74億元,利息13.68億元)。
(六)落實市第六屆人民代表大會第三次會議精神情況
各位代表,過去的一年,面對超預期的復雜嚴峻形勢,全市財政部門堅定信心、擔當作為,錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),全面貫徹《中華人民共和國預算法》及其實施條例、預算審查監(jiān)督相關(guān)規(guī)定,認真落實市人大通過的預算決議要求,扎實推進積極財政政策,加力提升政策效能,全力推動全市經(jīng)濟回升向好。主要做了以下五個方面工作:
加力提效落實積極的財政政策。優(yōu)化實施結(jié)構(gòu)性減稅降費政策,全市新增減稅降費21.67億元,為市場主體提振信心。大力推廣“政采貸”線上融資業(yè)務(wù),助力企業(yè)融資80筆7239.75萬元,有效緩解經(jīng)營主體流動資金不足的問題。多措并舉穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè),扎實落實各項保險緩繳政策,繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險費率政策,下達就業(yè)補助資金1.20億元,發(fā)放穩(wěn)崗返還資金和技能提升補貼資金0.53億元,安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息4813.60萬元,推動實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。積極支持擴投資促發(fā)展,下達國債資金13.85億元,爭取中央和省預算內(nèi)資金8.36億元,激發(fā)經(jīng)濟增長潛能。加強財政金融政策協(xié)同發(fā)力,大力推動金融特派員“進民營企業(yè)”試點城市工作,50名金融特派員進駐企業(yè)精準對接金融服務(wù)需求,加大鄉(xiāng)村振興金融助理選派力度,127名鄉(xiāng)村振興金融助理累計投放貸款90億元,以金融“活水”激發(fā)市場活力。
保障民生福祉辦好為民實事。堅持公共財政取之于民用之于民,民生支出占一般公共預算支出比例的80.26%。支持全面推進鄉(xiāng)村振興,爭取財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3.32億元,增強脫貧地區(qū)發(fā)展能力。支持教育優(yōu)先發(fā)展,全市教育支出39.17億元,占一般公共預算支出16.8%。服務(wù)保障人民健康,全市衛(wèi)生健康支出33.70億元,占一般公共預算支出的12.05%,下達公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目補助資金2.42億元。推動文化事業(yè)發(fā)展,籌措資金8444.55萬元支持公共文化設(shè)施免費開放、打造《小雅·鹿鳴》等“聶耳故鄉(xiāng)”文化品牌。做好特殊人員補助,發(fā)放城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)等困難群眾補助3.30億元。落實基本養(yǎng)老保險待遇調(diào)整機制和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇標準提高政策,全市9.6萬名退休人員調(diào)整提高基本養(yǎng)老金121.10元/人/月,全市34.4萬名城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領(lǐng)待人員調(diào)整提高養(yǎng)老待遇20元/人/月。確保惠民惠農(nóng)政策落地見效,通過“一卡通”管理平臺發(fā)放補貼資金11.57億元,惠及367.89萬人次。支持基層自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程建設(shè),安排防災(zāi)減災(zāi)支出4.59億元,較上年增250%,大幅提升基層應(yīng)急救災(zāi)能力。
強基固本不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。推動財力下沉,下達縣級轉(zhuǎn)移支付補助111.48億元。積極融入全市大抓經(jīng)濟工作格局,建立一般公共預算收入聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作機制,出臺專項彩票公益金支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)抓經(jīng)濟促發(fā)展實施方案,全年預計獎補1600萬元,激發(fā)基層抓經(jīng)濟動力、促發(fā)展活力。支持“兩新兩壯”產(chǎn)業(yè)提級擴面,爭取上級資金5.06億元,專項用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點企業(yè)產(chǎn)能升級改造、新興企業(yè)扶持等。保障重點項目申報和順利實施,下達項目前期工作經(jīng)費1.16億元、市級重點項目資金0.46億元。支持生態(tài)文明建設(shè)走深走實,安排生態(tài)環(huán)保資金25.96億元,較上年增長43.82%。支持推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興,財政銜接資金投入產(chǎn)業(yè)比重達到67.03%,爭取中央、省支持農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金1.28億元。
守正創(chuàng)新狠抓財政管理改革。加強預算指標核算管理應(yīng)用,完善預算執(zhí)行優(yōu)先級、序時進度控制規(guī)則,強化對“三保”、民生支出的保障力度。建立國庫庫款科學管理機制,出臺財政庫款調(diào)度管理辦法,提高縣(市、區(qū))財政自主統(tǒng)籌能力。推進預算單位無紙化報銷改革,順利完成全市所有1222家單位公務(wù)差旅一體化改革運行。精打細算過緊日子,壓縮公用經(jīng)費定額標準,壓減支出1.49億元,盤活存量資金1.85億元,騰退更多資金統(tǒng)籌保障民生事項及重點工作。在全省率先研究大數(shù)據(jù)輔助財稅治理,建立健全財稅數(shù)據(jù)分析和治理體系,上線運行“智稅理財”平臺,依法依規(guī)抓好收入組織工作。鞏固非稅收入電子化管理改革成效,在全省率先實現(xiàn)教育收費集中匯繳收繳管理模式,打通稅務(wù)征收數(shù)據(jù)資源共享通道,全面實施財政票據(jù)智能化監(jiān)管。修訂《玉溪市市級國有資本經(jīng)營預算管理辦法》,加強國有資本經(jīng)營預算管理。健全政府采購限額標準以下市場,有效降低交易成本,資金節(jié)約率達13.39%。強化預算評審和績效評價舉措,堅持向人大、紀委監(jiān)委、審計等部門通報績效評價結(jié)果,新增預算績效事前評估現(xiàn)場評審環(huán)節(jié)。
嚴控風險堅決筑牢安全防線。堅持“三保”優(yōu)先原則,健全“三保”預算審核機制,加強預警監(jiān)測,指導低保障縣(市、區(qū))制定完善涵蓋稅源培育、挖潛增收、優(yōu)化支出等方面的“一縣一策”方案,兜牢兜實“三保”底線。防范化解債務(wù)風險,按時足額償還到期政府債券本息64.30億元,債務(wù)規(guī)模得到大幅壓降,守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。持續(xù)整治金融亂象。累計排查市場主體31252戶,發(fā)現(xiàn)非法金融活動風險線索12條,破獲非法集資積案2起,挽回經(jīng)濟損失1100萬元。不斷加強財會監(jiān)督,財政資金監(jiān)管“清源行動”、會計信息質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)問題117個,有效規(guī)范財經(jīng)行為、糾治不正之風。
各位代表,2024年,面對外部環(huán)境復雜性嚴峻性不確定性上升、經(jīng)濟穩(wěn)定向好基礎(chǔ)尚不牢固等形勢,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和科學決策下,在各級人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下,在上級財政部門的大力支持下,全市各級財政積極應(yīng)對超預期因素沖擊,堅持難中求進、干中求進、變中求進、穩(wěn)中求進,推動全市經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。在看到成績的同時,預算執(zhí)行和財政工作還存在不少困難和問題,主要是:財政緊平衡愈加明顯,預算平衡難度加大,防風化債持續(xù)承壓,破解存量問題和防范化解新的風險矛盾日益突出,體制機制亟待突破。我們將正視問題挑戰(zhàn),充分汲取各位代表、委員的建議,積極采取措施抓重點、破難題、補短板,促進全市財政治理有序有效,服務(wù)和保障好全市經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、2025年地方財政預算草案
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年,是“十四五”規(guī)劃的收官之年,是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年,做好預算編制和財政工作意義重大。2024年12月11—12日,中央經(jīng)濟工作會議在北京舉行,會議分析當前經(jīng)濟形勢,部署2025年經(jīng)濟工作。會議要求,2025年要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、守正創(chuàng)新、先立后破、系統(tǒng)集成、協(xié)同配合,充實完善政策工具箱,提高宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、有效性。根據(jù)會議部署,2025年要實施更加積極的財政政策,要實施適度寬松的貨幣政策,要打好政策“組合拳”。
2025年預算編制遵循六項原則:一是堅決落實黨政機關(guān)習慣過緊日子要求,嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。二是堅持“三保”優(yōu)先,堅持“三保”三個優(yōu)先原則,扎實兜牢“三保”底線,確保“三保”不留硬缺口。三是堅持科學統(tǒng)籌,加強各項財政資源統(tǒng)籌,量力而行,盡力而為,量入為出,確保收支平衡,精準科學編制預算。四是堅持目標導向,聚焦“3815”戰(zhàn)略,集中財力辦大事,優(yōu)先保障國家和省委省政府、市委市政府重大政策的實施。五是堅持提質(zhì)問效,加強財會監(jiān)督,將財政資金監(jiān)管“清源行動”檢查發(fā)現(xiàn)情況,納入黨建、黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核的重要內(nèi)容,確保工作取得成效。強化預算績效,突出結(jié)果應(yīng)用,切實提高財政資金使用效益和管理水平。六是堅持法治預算,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》及其實施條例等法律法規(guī),嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格落實預算管理各項要求。
結(jié)合玉溪經(jīng)濟發(fā)展預期和財力評估水平,綜合分析研判,2025年全市一般公共預算收入按增長1%左右考慮,市本級一般公共預算收入按比上年增長1%左右考慮;支出方面,考慮上級補助在2024年增幅較大,2025年預計增幅將會回歸正常水平,綜合財力因素,2025年全市一般公共預算支出按增長1%左右考慮,市本級一般公共預算支出按增長1%左右考慮。
2025年主要預算指標安排建議如下:
(一)一般公共預算
全市一般公共預算收入159.10億元,比上年增長1%左右。支出282.50億元,比上年增長1%左右。
市本級一般公共預算收入72.34億元,比上年增長1%左右。支出77.53億元,比上年增長1%左右。
高新區(qū)一般公共預算收入安排5.15億元,比上年增長6.63%。支出安排0.82億元,比上年下降60.47%。
(二)政府性基金預算
全市政府性基金預算收入64.46億元,比上年下降0.51%。支出120億元,比上年下降5.02%。
市本級政府性基金預算收入11.34億元,比上年下降25.76%。支出17.70億元,比上年增長9.47%。
高新區(qū)政府性基金預算收入安排1.24億元,比上年增長104.41%。支出安排1.09億元,比上年增長49.22%。
(三)社會保險基金預算
2025年全市社會保險基金預算收入(含上補下支)196.36億元,比上年預計執(zhí)行數(shù)增長5.26%。支出(含上補下支)187.12億元,比上年預計執(zhí)行數(shù)增長7.61%。本年收支結(jié)余9.21億元,年末滾存結(jié)余105.19億元。
市本級社會保險基金預算收入(含上補下支)109.49億元,比上年預計執(zhí)行數(shù)增長6.02%。支出(含上補下支)103.57億元,比上年預計執(zhí)行數(shù)增長6.16%。本年收支結(jié)余5.92億元,年末滾存結(jié)余63.36億元。
高新區(qū)無社會保險基金預算。
(四)國有資本經(jīng)營預算
2025年,全市國有資本經(jīng)營預算收入6.46億元,全市國有資本經(jīng)營預算支出1.43億元。
市本級國有資本經(jīng)營預算收入3.68億元,市本級國有資本經(jīng)營預算支出0.07億元。
高新區(qū)無國有資本經(jīng)營預算。
(五)其他需要報告的事項
1.市人大批準預算前預撥經(jīng)費情況。按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定,在2025年預算年度開始后和市人民代表大會批準預算之前,為保障市本級正常運轉(zhuǎn),市財政局下達了急需安排的資金3.56億元,主要是統(tǒng)發(fā)工資及社醫(yī)保繳費2.72億元,各單位基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費500萬元、人代會會議經(jīng)費130萬元、政協(xié)全會會議經(jīng)費120萬元、一般債務(wù)付息0.44億元等。
2.預備費安排情況。按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定,市本級安排預備費1.00億元,占一般公共預算支出的1.29%。
3.“三公”經(jīng)費預算情況。按照“三公”經(jīng)費限額管理的要求,2025年市本級預算安排“三公”經(jīng)費合計4546.88萬元,較上年預算下降1.96%。其中,公務(wù)接待費1690.78萬元,比上年預算數(shù)下降2.92%;公務(wù)用車購置及運維費2496.10 萬元(其中公務(wù)用車購置費500萬元),與上年持平,因公出國(境)經(jīng)費360萬元,比上年預算數(shù)下降10%。
4.債券發(fā)行及還本付息情況。2025年,全市預計由省級政府代發(fā)政府債券137.81億元,其中,再融資債券87.81億元,新增專項債券50億元。全市政府債券還本付息125.49億元,其中,市本級41.81億元,縣級83.68億元。
三、做好2025年各項財政工作
2025年,玉溪財政將堅持深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想,深入研判經(jīng)濟形勢,細化工作舉措,加強向上爭取,放大財政政策效能,提升財政資源配置效率,集中財力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革落實落地,鞏固增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢,全力服務(wù)保障全市高質(zhì)量發(fā)展大局。
(一)堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導。牢牢把握財政工作政治屬性和財政部門政治定位,堅持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)財政各項工作,以政領(lǐng)財、以財輔政。切實加強機關(guān)黨的建設(shè),提升財政干部隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力,自覺扛起貫徹落實習近平總書記關(guān)于財政工作重要論述精神的政治責任,促進財政黨建與業(yè)務(wù)深度融合。始終心懷“國之大者”、“市之要事”,從全局和戰(zhàn)略高度更好地研究謀劃財政工作,不折不扣落實黨中央和省、市關(guān)于財政工作的決策部署,把黨的全面領(lǐng)導貫穿財政工作全過程各方面。
(二)千方百計抓收入。樹立“全口徑抓收入”理念,建立財政收入執(zhí)收部門聯(lián)動機制,凝聚行業(yè)主管部門抓收入工作合力,用好“智稅理財”平臺,規(guī)范非稅收入組織,管好存量稅源、挖掘潛在稅源、拓展增量稅源。加大國有資產(chǎn)(資源)盤活力度,增加可用財力。積極向上對接爭取,完善向上爭取資金考核評價機制,最大限度把政策變成項目和資金。統(tǒng)籌運用結(jié)構(gòu)性減稅降費、政府性融資擔保、援企穩(wěn)崗等措施,培育市場主體,涵養(yǎng)培植稅源,夯實財政增收基礎(chǔ)。
(三)多措并舉優(yōu)支出。加大政府預算、單位自有資金、債券資金等各類資金統(tǒng)籌力度,強化市委、市政府重點工作和重大決策財力保障。強化厲行節(jié)約要求,深化零基預算改革,大力壓減非剛性非重點支出,降低行政運行成本。加強縣(市、區(qū))庫款監(jiān)測,強化“三保”在預算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先地位,兜牢兜實“三保”底線。建立資金分配與執(zhí)行進度掛鉤機制,保障專款有序支出。堅持“以收定支”,做實財政承受能力評估,杜絕超前支出。加強財政往來款清理消化。
(四)動真碰硬抓績效。堅持預算和績效管理一體化,加強重點績效評價和績效目標管理,做好績效目標實質(zhì)性審核,提高項目資金管理使用效益。強化績效評價結(jié)果運用,建立結(jié)果通報、約談問責、掛鉤預算等機制,促進預算單位樹牢“花錢必問效”的理念,推動預算績效管理擴圍增量、提質(zhì)增效。扎實開展財會監(jiān)督專項行動,做好財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)同,逐步實現(xiàn)信息共享、成果共用,推動實施聯(lián)合懲戒,形成監(jiān)督合力,堅決維護財經(jīng)紀律,提高資金使用效益。
(五)全力以赴抓化債。強化政府債券管理,加強政府債務(wù)全過程穿透式監(jiān)測和常態(tài)化監(jiān)測,對用債項目支出進度和績效目標實現(xiàn)情況,進行“雙監(jiān)控”。嚴格落實債務(wù)風險防范化解工作方案,堅持存量債務(wù)限時化解、增量債務(wù)嚴格控制。切實優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低利息負擔,避免高息債務(wù)吞噬財力。認真做好新增專項債前置審核工作,提升項目質(zhì)量,推動融資規(guī)模與項目收益實現(xiàn)平衡。
(六)蹄疾步穩(wěn)抓改革。健全完善市、縣兩級政府收入劃分體制機制,提高基層財源培植積極性和財稅治理能力。優(yōu)化市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付,建立健全玉溪市庫款調(diào)度管理辦法,推動財力下沉,增強基層公共服務(wù)保障能力。積極爭取新一輪財稅體制改革優(yōu)化調(diào)整,有序推進水資源費改水資源稅改革工作,穩(wěn)妥做好消費稅征收環(huán)節(jié)后移并下劃地方的承接工作;加快推進市以下財政事權(quán)劃分改革,進一步推進形成科學合理,權(quán)責清晰,規(guī)范高效的制度體系和保障機制。
各位代表,做好2025年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大!我們將緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在省委、省政府和市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,自覺接受市人大的監(jiān)督,虛心聽取市政協(xié)的意見建議,強化“爭”的意識,咬定“進”的目標,拿出“拼”的行動,不折不扣抓落實、雷厲風行抓落實、求真務(wù)實抓落實、敢作善為抓落實,更好發(fā)揮財政職能作用,為推動全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻!
以上報告,請予審查。
監(jiān)督索引號53040000800010111
玉溪市2025年政府預算公開表021820250219061312186.xlsx
玉溪市2024年舉借債務(wù)情況說明20250219054337012.docx
玉溪市2025年度轉(zhuǎn)移支付預算安排情況說明20250219054337761.docx
玉溪市市級2025年三公經(jīng)費預算信息公開說明20250219054337230.doc